為了加強分(子)公司財務規范管理,完善財務收支內控機制,提高企業經濟運行效率,6月27日至8月8日,審計部組織西安長興會計師事務所對股份公司全資子公司陜西城市燃氣產業發展有限公司及安康市天然氣有限公司進行了2015年度財務收支審計。
通過查閱公司制度、核對財務報表、翻閱財務憑證、盤查現場實物資產等多種方式,主要檢查了財務管理制度的建立健全情況;內控制度的建立健全及執行情況;財務收支的真實性、合法性;年度計劃和預算的執行和完成情況;兩家公司的負債情況及資產的保值增值情況。
隨后,就審計發現的問題與被審計單位主要領導及相關負責同志進行了座談,雙方進行了充分的溝通交流,并向被審計單位發出了審計報告征求意見稿和管理建議書。
(審計部 賈 珍)